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部门收支预算总表

时间:2023-02-02来源::财务科作者:

预算01

单位:万



算数

 (按经济分类)

算数

一、一般公共预算拨

488.99

、基本保障支出

451.46

本级一般公共预算拨

488.99

员经费支出

402.57

经费拨款 (补助)

488.99

公用经费支出

48.89

预算管理的非税


、项目支出

20037.93

上级补


常性项目

20037.93

般债券


一次性项目


二、政府性基金拨

7000.00

年一次性项目


本级基金


三、项目支出不可预见


上级基


四、业单位经营支出


专项债券

7000.00

五、对附属单位补助支出


、国有资本经营预算拨款


、上缴上级支出


、纳入专户管理的非税收入




、事业收入

7930.40



六、事业单位经营收




、附属单位上缴收入




、往来收入




、其他收入

5070.00



、融资借款












本年收入合计

20489.39

本年支出合计

20489.39









八、年结余 (转)


转下年


公共预算结




府基金结转




其他结余








入总计:

20489.39

支出总计

20489.39


02表

部门收入预算总表

单位:万元

单位编

单位名

合计

年结余 (转)

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

纳入专户管理的非

事业收入

业单位经营收

属单位上缴收

往来收入

其他收

资借款

公共预算结

政府性基金

其他结

费拨款 (补助)

入预算管理的非税

上级补

一般债

本级基

上级基

专项债

*

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22


20489.39





488.99

488.99




7000.00



7000.00



7930.40




5070.00


235

咸宁市卫生健康委

20489.39





488.99

488.99




7000.00



7000.00



7930.40






235007

宁市妇幼保健计生育服务中心

20489.39





488.99

488.99




7000.00



7000.00



7930.40




5070.00



03表

部门支出预算总表(按功能科目到项级)

位:万元

位编码

位名称 (科目)

基本保障支

项目支出

目支出不预见费

事业单位经

对附属单位助支出

缴上级支出

员经费支出

标准公用经费支

常性项目

当年一次性

跨年一次性

*

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


合计

20489.39

451.46

402.57

48.89

20037.93

20037.93







235

咸宁市卫生健康委员

20489.39

451.46



20037.93

20037.93







235007

咸宁市妇幼保健计划育服务中

20489.39

451.46



20037.93

20037.93







208

社会保障和就业支

52.72

52.72











20805

政事业单位养老

支出

50.12

50.12











2080505

机关事业单位本养老保险缴费支

38.30

38.30

38.30










2080506

机关事业单位业年金缴费支

11.82

11.82

11.82










20899

他社会保障和就业支出

2.60

2.60











2089999

其他社会保障业支出

2.60

2.60

2.60










210

生健康支出

13389.23

351.30



13037.93

13037.93







21002

立医院

332.69

332.69











2100206

幼保健医院

332.69

332.69

283.81

48.89









21004

共卫生

13037.93




13037.93

13037.93







2100403

幼保健机构

7897.93




7897.93

7897.93







2100408

基本公共卫生

5070.00




5070.00

5070.00







2100409

重大公共卫生

70.00




70.00

70.00







21011

政事业单位医疗

18.61

18.61











2101102

事业单位医

18.61

18.61

18.61










221

房保障支出

47.44

47.44











22102

房改革支出

47.44

47.44











2210201

房公积金

35.45

35.45

35.45










2210202

租补贴

11.99

11.99

11.99










231

务还本支出

7000.00




7000.00

7000.00







23105

抗疫特别国债还

支出

7000.00




7000.00

7000.00







23105

抗疫特别国债

本支出

7000.00




7000.00

7000.00








政拨款收支总表

单位:万元

算数

项目 (按经济分类)

算数

、一般公共预算拨款

488.99

一、基本支

418.99

本级一般公共预算拨

488.99

人员支

402.57

上级补


公用经费支出

16.42

、政府性基金拨款


二、项目支

7070.00

本级基金

7000.00

三、项目支出不可预见费


上级基


事业单位经营支出




对附属单位补助支出




、上缴上级支出










本年收入合计

7488.99

本年支出合计

7488.99









入总计:

7488.99

支出总计

7488.99


一般公共预算支出表 (按功能科目到项级 )

单位:万元

位编码

单位名称 (科目)

基本保障支

目支出

项目支出不可预

事业单位经营支出

附属单位补助支出

上缴上级支

人员经费支

标准公用经费支出

*

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9


合计

488.99

418.99

402.57

16.42

70.00





235

宁市卫生健康委

488.99

418.99

402.57

16.42

70.00





235007

宁市妇幼保健

488.99

418.99

402.57

16.42

70.00





208

社会保障和就

52.72

52.72

52.72







20805

政事业单

50.12

50.12

50.12







2080505

关事业

38.30

38.30

38.30







2080506

关事业

11.82

11.82

11.82







20899

其他社会

2.60

2.60

2.60







2089999

他社会

             2.60

2.60

2.60







210

卫生健康支出

388.83

318.83

302.42

16.42

70.00





21002

公立医院

300.22

300.22

283.81

16.42






2100206

幼保健医

300.22

300.22

283.81

16.42






21004

公共卫生

70.00




70.00





2100408

本公共卫

40.00




40.00





2100409

大公共卫

30.00




30.00





21011

政事业单

18.61

18.61

18.61







2101102

业单位医

18.61

18.61

18.61







221

房保障支出

47.44

47.44

47.44







22102

住房改革支

47.44

47.44

47.44







2210201

房公积

35.45

35.45

35.45







2210202

租补贴

11.99

11.99

11.99









般公共预算基本支出表


(按经济科目到款级)

位:万元


单位编码

单位名 (科目)

合计

*

*

1


418.99

235

咸宁市卫生健康委员

418.99

235007

宁市妇幼保健计划生育服务中心

418.99

301

工资福利支出

402.57

30101

本工资

175.61

30102

贴补贴

33.99

30107

绩效工资

85.64

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

38.30

30109

业年金缴费

11.82

30110

职工基本医疗保险缴费

18.61

30112

其他社会保障缴费

2.60

30113

房公积金

35.45

30199

其他工资福利支出

0.55

302

商品和服务支出

16.42

30299

其他商品和服务支出

16.42


般公共预算“三公”经费支出表

单位:万

预算

合计


1.因公出国 (境) 费用


2.公务接待费


3.公车购置及运行维护费


其中:公务用车运行维护


务用车购置



11表

政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)

单位:万元

位编码

位名称 (科目)

基本保障支

目支出

目支出不可预见费

事业单位经

对附属单位支出

缴上级支出

员经费支出

标准公用经

常性项目

当年一次性项

跨年一次性

*

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


合计

7000.00




7000.00

7000.00







235

咸宁市卫生健康委员

7000.00




7000.00

7000.00







235007

咸宁市妇幼保健计划生育服务中

7000.00




7000.00

7000.00







231

务还本支出

7000.00




7000.00

7000.00







23105

抗疫特别国债还本支

7000.00




7000.00

7000.00







23105

抗疫特别国债还本支

7000.00




7000.00

7000.00








(责任编辑:)
附件:
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